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工作职责:
1、按照企业会计准则和财务管理制度要求,负责原材料入库与供应商货款核算;
2、协助制定本公司《付款管理制度》,贯彻执行并提供优化建议;
3、严格核对各种材料物资入库情况,每月与采购部、供应商对账;按月清理账面应付款项余额,对于超期挂账先进行自查,再整理数据与采购部核实;
4、根据采购订单管控采购入库数据,发现数量,单价、质量、索赔等异常情况,及时核实、沟通、反馈和处理;
5、协助成本管理小组和仓库部门进行存货管理,校对存货进销存数据,确保存货准确度;
6、协助进行财产物资核算,定期或不定期进行抽查盘点,做到账账相符、账实相符;对于盘盈、盘亏、损毁等情况及时核对,查明原因并上报财务负责人;
7、及时编制与采购相关的凭证,维护付款管理模块,编制《月度应付账款明细表及汇总表》、应付账款内部管理报表;
8、协助搭建各项材料报价档案、供应商信息档案和采购付款资料的整理归档;
9、提出合理建议,降低存货储存费用;
10、完成领导交办临时事项。
岗位要求:
1、大专及以上学历,财务类专业;
2、熟练操作财务、业务等系统;
3、善于沟通、协调,良好维护与供应商的关系;
4、2年以上本职工作经验;
5、具备良好的职业道德和原则性。
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