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一、岗位职责
1.制定和完善财务管理制度;
2.负责组织审核公司各项成本的支出;
3.负责税务筹划,合法纳税;
4. 核实原始票据并分类记账,办理报销手续;
5.负责审核收付款凭证;
6.制作报销凭证,及时登记入账,做到日清月结;
7.保证及时正确发放公司员工薪酬,向银行报送工资文件;
8.按规定的会计科目设置总账,进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账,做到账证、账账、账表相符;
9.登记应收账以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户;
10.负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存;
11.负责审核各部门交来工价单;按月追收各部门应交财务工价单;对收到的各项工价进行复核、整理、编制汇总;
12.月编制各客户应收账款详细资料,并提交给总经理及业务部门;
13.负责应收账款账龄分析、平均收账期分析、坏账分析;
14.负责建立客户档案,并根据账款回收情况随时更新档案,对客户进行追踪分析;
15.负责会计凭证的整理及保管;
16.编制企业月度和季度的成本报表,分析各部门成本费用执行情况;
17.月末核算各部门的成本、费用,提供对各部门成本、费用考核资料;
18.按时报税及年度审计工作;
19.做好会计成本核算、纳税管理、发票管理;
20.供应商、外加工等的明细记录,并定期编制有关报表;
二、要求
1、有良好的职业道德,保守企业秘密
2、有良好的沟通协调能力
3、能独立开展工作
4、工作细心、认真
5、有会计师资格证书,会使用各类办公软件
三、其它
1、允许调查社会背景