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岗位职责:
1、监督公司各部门及下属单位对各项财务规章制度的执行、控制和考核;
2、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为;
3、定期或不定期进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、参与公司重大经营活动,重大项目、重大经济合同的审计;
5、负责对所涉及的审计项目编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、负责做好有关审计资料的调查、收集、整理和建档工作;
7、完成上级交办的各项任务。
任职资格:
1、男性,30-45岁,全日制本科以上学历,会计或审计专业毕业;
2、5年以上制造企业工作经验,3年以上审计工作经验;
3、持有注册会计师证书。