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岗位职责:
1、根据公司管理需要,通过对被审计部门或其他业务部门的沟通、协调,制定完善内部审计相关制度及项目计划并组织实施、检查;
2、根据安排,负责各项具体的财务报表、经营效益、总经理离任、内控制度等方面的重点、难点审计工作,并按计划高质量完成;
3、制订具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作顺利完成;
4、按时上交审计报告,并对审计报告中发现的问题进行后续跟踪;
5、通过对本处审计工作底稿的复核和审计报告的审核,以保证审计工作质量;
6、通过审计工作中发现的问题向部门领导或被审计单位领导反映并进行跟踪,以促进各经营单位的经营管理工作持续改善;
7、完成上级领导布置的专项审计工作并提交报告或其他临时性工作。
任职资格:
1、学历:本科及以上;
2、专业:审计、会计、财务管理相关专业,英语四级以上;
3、工作经验:3年以上公司审计类工作经验,具有注册会计师或注册审计师资格;
4、知识要求:良好的财务、审计类专业知识;
5、技能要求:熟练掌握日常办公软件和常用公文写作知识;
6、其他:较强的沟通能力和管理能力,办事严谨,有强烈的进取心和开拓意识;责任意识强,具良好的职业道德。