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岗位职责:
1、负责集团内各事业部和子公司日常审计工作并出具审计报告及管理建议书;
2、负责上司指定的专项审计并出具审计报告;
3、负责内部控制制度的完善与梳理;
4、定期对集团内各企业内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告;
5、定期对资金使用情况进行专项审计,包括但不限于采购、固定资产投资等;
6、负责人离任、调职专项审计并出具审计报告;
7、其他事项。
岗位要求:
1、男女不限,年龄25岁-40岁,全日制大专以上学历,审计学、会计学专业;
2、三年以上独立审计工作经验,从事过大型制造业企业审计工作优先;
3、了解会计准则、熟悉税收相关法律法规,熟悉内部控制审计指引;
4、为人务实、具有较好的沟通能力、恪守职业道德,具有高度的责任心和敬业精神。
备注:中级职称、已婚已育者优先。