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主要工作职责:
1、审核采购单,采购单价审核;系统材料入库、材料领出、结存审查核对。
2、核对供应商付款资料,与供应商月结对帐,编制付款凭证,协助支付月结货款。整理付款资料及时归档。编制会计分录登记总帐。
3、材料总分类核算、材料发出明细分类核算,车间各组材料核算分析。出具会计凭证登记总帐。
3、成品出库资料整理,核对,分析;成品出库发票打印,整理,归档。出具会计凭证登记总帐。
4、材料及海关材料进出存核算、成品进出存核算,每月报表帐册整理及时归档。
5、材料费用报销审核,ERP系统存货核对。系统数据跟踪对比。
6、完成上级临时交办的其他会计事务,月底参与盘点工作。
要求:中专以上文化,1-2年工作经验,电脑熟练,能吃苦耐劳,细心,有耐心,上进心强,性格随和。有ERP系统操作经验者优先。