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1、稽核工作职责执行情况;
2、稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况;
3、稽核操作指引、规章制度执行情况;
4、稽核会议决议执行情况;
5、稽核内部联络单执行情况;
6、稽核纠正与预防措施执行情况;
7、稽核工作任务执行情况;
8、稽核6S、安全生产、上班考勤与工作纪律执行情况;
9、稽核其它项目的执行情况。
10、对责任部门进行现场处理;
11、督导责任部门进行改善,要求其拟定纠正与预防措施;
12、整理稽核资料,出具稽核报告,并将稽核情况如实向总经理反映;
13、跟进、反馈改善结果。