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职责描述:
1.依据公司的管理需求及部门年度工作计划执行各类内部审计工作;
2.负责审计项目的具体工作,跟踪审计意见的落实情况;
3.负责对内部控制系统的有效性以及风险管理进行检查与监督,完善内部控制系统;
4.根据本部门的授权参与集团各投资项目的论证与评估;
5.根据本部门的授权具体实施集团重大投资、并购的调查工作。
任职要求:
1.年龄:30-40,性别:不限,财务管理、审计等相关专业,全日制本科以上学历;
2.具有3-5年以上大中型企业内部审计或知名会计师事务所工作经验,具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先考虑;
3.精通国家财税和审计法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
4.熟练使用办公软件,具备良好中英文写作能力和语言表达能力;
5.良好的沟通和协调能力、优秀的分析及逻辑思维能力;
6.诚实正直,工作积极主动,责任心强,具有出色的独立工作能力及团队合作精神。
7-15K 福建省/3-5年经验/中专
6-8K 厦门市/1-3年经验/大专
7-15K 厦门市/3-5年经验/中专
7-15K 厦门市/3-5年经验/初中
10-13K 厦门市/5-10年经验/大专