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职能:审核采购单价、合同、建议应付账台账,防止应付款错付、漏付、重付。
职责:
1.对采购合同执行情况进行跟踪管理,对每个供应商的往来建立台账,登记应付账款账。
2.审查采购调查报告、申购计划,采购入库单、申购单是否一致,审查入库单各项填写内容是否准确无误。
3.审查采购结算凭证(发票入库单、送货单等),防止错付、漏付、重付。
4.每月与供应商核对往来情况,及企业内部往来对账,确保应付账的准确性与及时性。
5.认真做好财务中心内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作。
6. 完成好领导交办的各项工作任务。