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岗位职责:
1.负责集团各财务部门的财务核算、财务控制的审计工作,确保各财务部门核算数据的合规性、真实性、准确性;
2.协助审计经理制定和完善审计管理制度及流程并执行,确保审计工作的规范性;
3.协助审计经理制定详细审计计划和审计方案并实施;
4.负责根据审计手册和稽核制度对各分/子公司、集团总公司、各事业部财务部进行月度、季度、年度审计工作,并出具审计报告;
5.协助对公司中、高层管理人员及特殊岗位离职、调岗进行专项审计工作;
6.负责对公司各部门开展专项审计工作,确保公司各部门经营数据真实有效,加强管理效益,规避财务风险;
7.负责对公司门市、办事处进行专项审计并出具审计报告;
8.负责对公司内控体系和机制的可靠性、有效性、完整性进行审查和评估
9.完成上级临时交办的其他工作
任职资格
1.一年以上中大型企业或会计师事务所审计经验
2.持初级会计师以上职称,财会类相关专业毕业