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1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2. 依据总经办要求检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效 果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正 内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相 关资料等作成稽核报告。
4. 负责检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告 陈述加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
6.原则性强,敢抓敢管,作风严谨,雷厉风行。
7.其他具体面议。