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1、审计、财务、企业管理相关专业;
2、熟悉国家审计制度、公司内控制度及管理、财税法律法规等经济法律政策
3、熟悉行业特性以及公司经营业务范围、业务流程以及会计核算方法;
4、良好的沟通及书面表达能力。
5、3年以上企业内控审计经验,具有审计师或会计职称优先;
岗位职责:
1、 负责对公司内部控制系统进行审计和监督,协助领导建立、完善公司内控管理制度。
2、 负责公司异地工程、合同、财务等审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
3、 专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门 或个人进行专项审计调查。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、归档、后续执行改进效果等工作。
5、公司领导安排的其他审计工作