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工作职责:
1.规划并搭建公司内控体系,通过风险评估、梳理流程、培训咨询、联合推进等手段,协助各级管理层查找公司业务运作中存在的风险、提出建议并推动改善。
2.协助建立和完善公司业务流程的各内部控制环节,并定期或不定期对公司进行内控检査、跟踪和监督,提出对相关问题的整改意见或建议。
3.定期对公司进行内部审计或按管理层要求对其实施专项审计。
任职条件:
1、38-45岁左右。.财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有注册会计师资格、审计师资格;
2、具备5年以上审计工作经验
3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4、丰富的专业技能,具有较强的计划、控制、协调能力;
5、工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;
6、为人正直诚实,良好的领导管理能力
7、具有敬业精神和良好的职业道德操守。
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