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岗位职责:
1、核对订单员开具的收款通知单、银行回执单及现金收款凭证,无误后录入U9系统;
2、与出纳核对收款单,对有差异的款项及时调整;
3、协助订单员查询并核对客户汇款;
4、核对经销商返款单、运费、售后补件单据,并做相应账务处理;
5、已销售产品应收账款立账。
任职要求:
1、大专以上学历、2年以上财务岗位工作经验
2、能熟练使用办公软件,尤其熟悉EXCEL,会使用用友U8、U9财务系统者优先
3、认真仔细,严谨踏实,较强的敬业精神。
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