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五险,年终奖金,交通补贴
岗位职责
1、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
2、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
3、审计公司资金使用情况;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;。
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
7、审计公司资金使用情况;
8、督促跟踪审计结论和建议的落实。
9、执行内审工作,根据上级领导工作部署拟定实施计划与方案、实施审计活动、编制审计底稿、发现审计问题、提出审计意见、编制审计报告;
10、负责内审工作档案收集与管理;
任职资格
1、会计、审计、财务相关本科以上学历,具备注册会计师或审计师资格;
2、3年以上会计师事务所审计经验;
3、具备财务软件和办公软件的操作技能;
4、具有造价、审计等相关工作经验者优先;
5、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
6、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
7、掌握内部审计专业知识与法律法规,并在开展业务过程中可熟练运用内部审计工作标准、程序和技术;
8、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
9、有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力;
浙江省-宁波市浙江省宁波市鄞州区五乡镇龙兴路45号