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1,每日根据原始凭证制作。
2,现金记账凭证登记/现金日记账。
3,月底编制现金收支表、科目汇总表等财务报表。
4,根据业务部提供的资料核对应(收)账款。
5,根据行政提供的核算工资资料核算全厂人员工资,编制应发的工资表。
6,根据供应商送货单、对帐单、订购单等原始资料,核对及确认应(付)未付账款,编制应付未付账款报表。
7,财务资料的整理和归档工作,保管收款收据,做好登记及复核。
8,定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜。
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