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1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;
7、建立与税务部门的良好关系。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业; 2、三年以上财务和内部审计相关工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、正直诚实、工作态度积极,责任心强; 6、具备CPA、CIA、中级会计师及以上资格者优先。
江苏省-泰州市江苏省泰州市靖江市斜桥镇安泰路19号 查看地图路线