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有薪假期,带薪年假,大小周工作制,年终奖,生日补助,国内外旅游
1、审核每日的资金付款安排计划。(对资金的流向、使用根据结算的相关规定和制度加以审查,确保资金的合理使用)
2、审核费用报销单(金额2000元以上的)。
3、审核采购合同并与物料清单、PI合同核对,根据物料清单核算每个订单的成本。
4、审核财务部每日的记账凭证,并在财务系统做账务处理。
5、组织编制,及审核待收待付款预算表。
6、督促相关部门应收账款的催收工作。
7、每月14号前审核公司及厂部人员的工资核算表。
8、审核公司及厂部的合同文件。
9、对成本核算工作的指导与审核监督工作。
10、每月17号前完成上个月的账务记账与结账工作。
11、每月18号前编制上个月的《资产负债表》、《利润表》,审核《应付账款明细表》、《应收账款报表》、《债权债务报表》、《费用报表》。
12、日常监督财务制度的执行,及对存在的问题提出解决意见并处理。
13、对财务人员的工作进行业务指导及考核监督。
14、督促、检查公司及工厂固定资产、低值易耗品、存货等财产物资的使用、保管情况,及定期盘点工作。
15、不断地对公司财务、费用报销等制度,及会计工作流程在实施中的完善及健全。
广东省-广州市广州市番禺区大石街工业四路2栋740