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任职要求:
1.大专以上;
2.5年以上财务或内部审计工作经验;
3.有会计事务所工作经验优先;
4.有内控工作经验者优先。
主要职责:
1、执行内部审计 (重点偏向生产性单位)
1)负责现场审计工作的具体协调;
2)制定内部审计方案和审计计划;
3)进行现场审计、编写内部审计工作的工作底稿;
4) 指导审计员工作方法、审阅审计员工作底稿;
5)针对发现问题,提出改进建议初稿;
6)草拟内部审计报告
2、协助开展公司内部控制体系建设;
3、对部门下属工作进行指导和审阅;
4、向总监提出改善内审、内控工作的建议;
5、协助完善部门内部建设、完成上级领导安排的其它工作任务。