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1,应付账款(注:负责公司材料应付款入账);
2,固定资产盘点、计提折旧与新增记录,并将计提的折旧额入金蝶账簿;
3,供应商开具的发票收集整理、台账详细登记,去税务局认证增值税发票以及根据收到发票金额入金蝶账簿;
4,每天购入的原材料,在“材料进销存”表格里以 “入库单”“送货单”“采购订单”三单匹配严谨正确地做好数量、金额登记入账,到月末做本月材料入库数据汇总,根据汇总数据分类得出本月各供应商的材料应付款,最后根据材料应付金额入金蝶账簿;
5,月末根据本月认证的进项税额与本月开具发票的销项税额抄报增值税,生成增值税纳税报表,并去税局递送报表;
6,税务局购买发票,开具销项发票;
7,月末协助成本会计到仓库进行原材料盘点;
8,月末协助成本会计记账凭证的装订、书写、整理与保管,以及负责进项发票的装订与保管;
9、付款审批表、付款证书、各费用单据的初步审核并一一做好台账记录;