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岗位要求:
u年 龄:26-35岁;
u性 别:性别不限;
u学 历:大专或以上学历,财务管理、审计等相关专业,具有会计师、审计师资格优先;
u经验要求:具有较丰富的会计或审计经验和技能,1年以上相关工作经验;
u知识要求:熟悉掌握审计理论、方法及发展趋势;
u能力要求:掌握相关财务软件,熟悉各类审计方法以及国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的核查能力及较好的文字功底、有一定的审计职业判断能力;
其它要求:坚持原则,服从工作安排,能短时间出差。
岗位职责:
1 协助上司监督及审计公司财务中心及下属分公司会计核算工作和财务管理的规范性、标准性、合规性,以完善公司会计核算工作。
2 协助上司对公司出台的各项管理制度和流程的执行情况进行审计,对内部控制系统及风险管理系统的有效性进行分析、评估,以建立健全完善的内部控制系统。
3 单独或协助上司编制审计工作计划、工作底稿,撰写审计报告, 披露问题,提出改进建议和决策依据,跟踪审计整改情况及实施后续审计工作。
4 其他专项审计工作。
5 对审计资料的整理和相关资料库的建立、更新。