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1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2.做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。
(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)
4.次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10日之前计算业务人员销售提成。
5.每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7.认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误,月末完了汇总并装订会计凭证。
8.每月定期及时汇总、编报产品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
9.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向领导及时汇报工作情况。
11.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
12.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
13.积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
14.做好业务内会计资料的保管,配合领导做好整理与定期归档工作。
15、完成上司交办的其他任务。