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岗位职责
1、负责对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计和监督;
2、负责对公司年度工作计划及其实现的经济效益情况进行审计和监督;
3、负责对公司各经济事项的管理程序的执行及其相关的财务收支情况进行审计和监督;
4、组织完成公司董事会、总经理及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;
5、负责对公司以及关联公司发生重大财务异常情况的经营业务,进行专项审计;
6、负责组织公司对外投资的经营尽职调查及所投资公司的财务审计;
7、对审计结果提出审计建议及处理意见,追踪审计整改情况。
任职要求:
1、学历要求:全日制统招本科;
2、具会计师职称,具注册会计师或注册内部审计师等专业职称优先考虑;
3、专业要求:财会、审计或经济类专业;
4、工作年限:财会或审计专业工作8年以上,具备项目核算行业过程审计经验优先。
综合素质:
1、积极向上,工作细致,勤于动手,诚实可信;
2、良好的口头书面表达,善于与同事有效沟通,有较好的专业分析能力;
3、了解企业的内控体系和业务流程,熟练掌握企业内部审计业务;
4、能熟练使用电脑,熟练使用ERP、用友等财务软件;